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                  1. 審計科

                    一、審計科在院長領導下,依照法律、法規和規章制度對醫院及下屬單位的財務收支、經濟效益進行內部審計監督,獨立行使內部審計職權,對院長負責并報告工作。
                    二、對全院的財務收支計劃或預算的執行和決算、與財務收支有關的經濟活動及效益、各類資產的管理情況、物資的購買、國家財經法規的執行等情況進行內部審計監督。
                    三、審簽會計報表、招標文件、貸款申請書及其他重要經濟活動事項的文件。
                    四、參加醫院財務工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議,參與重大經濟合同(協議)的簽訂,并監督實施。
                    五、對醫院預算內、外資金的使用、重要儀器設備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進行審查監督。
                    六、對嚴重違犯財經法規的單位和有關人員進行專項審計調查,在核準事實的基礎上,將發現的問題客觀公正的作出評價,并向院領導匯報。對正在發生的嚴重違反財經法紀、嚴重提損失浪費行為,作出臨時的制止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關資料的,報經院領導批準,采取必要的臨時措施。
                    聯系電話:0517-84932768
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